Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8882 |
Data de lançamento: |
24/12/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 3978/2013, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO DA LINHA SAO PEDRO. |
0,00 |
57,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/12/2013 |
REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 3978/2013, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO DA LINHA SAO PEDRO. |
57,27 |
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24/12/2013 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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57,27 |
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TOTAL |
57,27 |
57,27 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
57,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.