Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J.PRETTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
922 |
Data de lançamento: |
07/02/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS PARA AS FESTIVIDADES DO 1º ESCONDERIJO DO COELHO. |
0,00 |
68,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS PARA AS FESTIVIDADES DO 1º ESCONDERIJO DO COELHO. |
68,40 |
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07/02/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE CF. 060126 |
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68,40 |
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06/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858757
PAGTO. REF. EMPENHO 922/2013
COMERCIAL DE TECIDOS J.PRETTO LTDA - 10 |
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68,40 |
TOTAL |
68,40 |
68,40 |
68,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.