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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 94 Data de lançamento: 03/01/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: CULTURA
Função: Comunicações
Subfunção: Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Projeto / Atividade: MANUT. MEIOS DIFUSÃO, COMUNIC. E INFORMAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1112. 0,00 85,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2013 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1112. 85,45
03/01/2013 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 85,45
18/01/2013 Pagamento de Empenho 94/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858677 85,45
TOTAL 85,45 85,45 85,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.