Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VEISA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
999 |
Data de lançamento: |
13/02/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AQUIS. MANUT. VEÍCULOS, MAQ. IMPL. RODOVIÁRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO EMPENHO Nº 840. (ITEM CAPA PROTETORA TIPO SA) |
0,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2013 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO EMPENHO Nº 840. (ITEM CAPA PROTETORA TIPO SA) |
88,00 |
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21/02/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF. 039.729 |
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88,00 |
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06/03/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 999/2013
VEISA VEICULOS LTDA - 855 |
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88,00 |
TOTAL |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.