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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DE 24 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA, PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO E APLICACAO DE FLUOR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 2914, DO MINISTERIO DA SAUDE. 978,45 8.806,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DE 24 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA, PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO E APLICACAO DE FLUOR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 2914, DO MINISTERIO DA SAUDE. 8.806,05
06/02/2014 EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 46. 978,45
12/02/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859488 978,45
11/03/2014 EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 092. 978,45
24/03/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851332 978,45
04/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 137. 826,79
04/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 137. 151,66
24/04/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850263 978,45
06/05/2014 EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 181. 978,45
16/05/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859698 978,45
09/06/2014 EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 230. 978,45
13/06/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850272 978,45
08/07/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF Nº 0287. 978,45
14/07/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850274 978,45
07/08/2014 EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 341. 978,45
13/08/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851399 978,45
01/10/2014 EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 402. 978,45
06/10/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859937 978,45
08/10/2014 EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 460. 978,45
13/10/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850359 978,45
TOTAL 8.806,05 8.806,05 8.806,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.