Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2014 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DE 24 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA, PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO E APLICACAO DE FLUOR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 2914, DO MINISTERIO DA SAUDE. |
8.806,05 |
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06/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 46. |
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978,45 |
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12/02/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859488 |
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978,45 |
11/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 092. |
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978,45 |
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24/03/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851332 |
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978,45 |
04/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 137. |
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826,79 |
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04/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 137. |
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151,66 |
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24/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850263 |
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978,45 |
06/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 181. |
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978,45 |
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16/05/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859698 |
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978,45 |
09/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 230. |
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978,45 |
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13/06/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850272 |
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978,45 |
08/07/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF Nº 0287. |
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978,45 |
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14/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850274 |
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978,45 |
07/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 341. |
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978,45 |
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13/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851399 |
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978,45 |
01/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 402. |
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978,45 |
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06/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859937 |
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978,45 |
08/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 460. |
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978,45 |
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13/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850359 |
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978,45 |
TOTAL |
8.806,05 |
8.806,05 |
8.806,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.