Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: AGRITECH LAVRALE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1025 |
Data de lançamento: |
18/02/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES NA ENXADA ROTATIVA. |
0,00 |
637,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES NA ENXADA ROTATIVA. |
637,14 |
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19/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRO WERNER, CFE NF Nº 012041. |
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637,14 |
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14/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1025/2014
AGRITECH LAVRALE LTDA - 1590 |
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637,14 |
TOTAL |
637,14 |
637,14 |
637,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.