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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1056 Data de lançamento: 19/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS DO CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL. 0,00 9.060,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2014 REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS DO CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL. 9.060,00
02/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 78305, 77759, 78517, 77832, 78103, 77655, 77657, 78302, 78205, 78545, 77569, 79003, 78685, 78977. 1.117,52
08/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 - REF. 370,04 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847 1.117,52
20/06/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 86675, 86140, 86476, 86649, 86067, 86021, 85838, 85761, 85520, 87111, 86927, 86921. 1.060,41
03/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 - REF. 351,13 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847 1.060,41
07/07/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 87373, 87300, 87532, 87615, 88500, 88344, 88564, 88932, 88283, 88867. 906,57
10/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 - REF. 300,19 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847 906,57
05/08/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 92480, 92590, 92461, 92336, 92164, 91808. 449,04
11/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 - REF. 148,69 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847 449,04
16/10/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 101596, 101130, 101156, 100844, 100904, 101452, 101509, 100306, 99985, 10036, 100312, 100387, 101707, 100720. 1.064,36
22/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 - REF. 352,44 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847 1.064,36
11/11/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 103638, 103516, 103384, 103126, 103262, 102653, 102335, 102198, 101956. 719,30
13/11/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 104918, 104940, 104564, 104261, 103939, 104112, 104490, 105573, 105373, 105202, 105079, 105107. 789,54
19/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 - REF. 238,18 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847 719,30
19/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 - REF. 261,44 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847 789,54
02/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF. 55094, 54896, 54988, 54999, 54792, 54699, 54394, 54529, 54286, 54328, 54145. 971,45
05/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847, REF. 321,69 LITROS DE GASOLINA COMUM 971,45
19/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF, 56189, 55440, 56090, 55610, 55605, 55442, 55328. 632,59
30/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NFs Nºs 111045, 111041. 151,48
30/12/2014 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -151,48
31/12/2014 DESPESA NÃO EFETIVADA. -1.349,22
12/01/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 - REF. DEZEMBRO DE 2014 LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847 632,59
TOTAL 7.710,78 7.710,78 7.710,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.