Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS DO CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL. |
9.060,00 |
|
|
02/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 78305, 77759, 78517, 77832, 78103, 77655, 77657, 78302, 78205, 78545, 77569, 79003, 78685, 78977. |
|
1.117,52 |
|
08/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 - REF. 370,04 LITROS
LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847 |
|
|
1.117,52 |
20/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 86675, 86140, 86476, 86649, 86067, 86021, 85838, 85761, 85520, 87111, 86927, 86921. |
|
1.060,41 |
|
03/07/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 - REF. 351,13 LITROS
LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847 |
|
|
1.060,41 |
07/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 87373, 87300, 87532, 87615, 88500, 88344, 88564, 88932, 88283, 88867. |
|
906,57 |
|
10/07/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 - REF. 300,19 LITROS
LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847 |
|
|
906,57 |
05/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 92480, 92590, 92461, 92336, 92164, 91808. |
|
449,04 |
|
11/08/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 - REF. 148,69 LITROS
LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847 |
|
|
449,04 |
16/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 101596, 101130, 101156, 100844, 100904, 101452, 101509, 100306, 99985, 10036, 100312, 100387, 101707, 100720. |
|
1.064,36 |
|
22/10/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 - REF. 352,44 LITROS
LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847 |
|
|
1.064,36 |
11/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 103638, 103516, 103384, 103126, 103262, 102653, 102335, 102198, 101956. |
|
719,30 |
|
13/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 104918, 104940, 104564, 104261, 103939, 104112, 104490, 105573, 105373, 105202, 105079, 105107. |
|
789,54 |
|
19/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 - REF. 238,18 LITROS
LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847 |
|
|
719,30 |
19/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 - REF. 261,44 LITROS
LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847 |
|
|
789,54 |
02/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF. 55094, 54896, 54988, 54999, 54792, 54699, 54394, 54529, 54286, 54328, 54145. |
|
971,45 |
|
05/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847, REF. 321,69 LITROS DE GASOLINA COMUM |
|
|
971,45 |
19/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF, 56189, 55440, 56090, 55610, 55605, 55442, 55328. |
|
632,59 |
|
30/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NFs Nºs 111045, 111041. |
|
151,48 |
|
30/12/2014 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
|
-151,48 |
|
31/12/2014 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-1.349,22 |
|
|
12/01/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 - REF. DEZEMBRO DE 2014
LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847 |
|
|
632,59 |
TOTAL |
7.710,78 |
7.710,78 |
7.710,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.