Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: CLAUDOMIRO SCHMIDT |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1074 |
Data de lançamento: |
20/02/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A BOA VISTA DO CADEADO/IJUI, NO DIA 20.02.2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO COMAJA E DA CISA. |
23,93 |
23,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2014 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A BOA VISTA DO CADEADO/IJUI, NO DIA 20.02.2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO COMAJA E DA CISA. |
23,93 |
|
|
20/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT. |
|
23,93 |
|
11/03/2014 |
Pagamento de Empenho 1074/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857782 |
|
|
23,93 |
TOTAL |
23,93 |
23,93 |
23,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.