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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1093 Data de lançamento: 20/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS PALIO FIRE ECONOMY PLACAS IPR-7344 E NO CAMINHÃO MB 1114, PLACAS IDC-0692. 0,00 825,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2014 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS PALIO FIRE ECONOMY PLACAS IPR-7344 E NO CAMINHÃO MB 1114, PLACAS IDC-0692. 825,00
20/02/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NFs Nºs 004.414.129 E 004.414.129. 825,00
13/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859550 PAGTO. REF. EMPENHO 1093/2014 JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME - 12873 825,00
TOTAL 825,00 825,00 825,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.