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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 1275 Data de lançamento: 24/02/2014
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente PAGAMENTO DE FERIAS MES 03/2014 0,00 231,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2014 Referente PAGAMENTO DE FERIAS MES 03/2014 231,89
24/02/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR E RESCISAO 02/2014 E FERIAS 03/2014. 231,89
17/04/2014 Pagamento de Empenho 1275/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2034 231,89
TOTAL 231,89 231,89 231,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.