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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LEANDRO FRESE 66380022015

Dados do Empenho
Número do empenho: 1305 Data de lançamento: 24/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA DOBLÔ AMBULÂNCIA, PLACAS ISI 0763. 0,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2014 REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA DOBLÔ AMBULÂNCIA, PLACAS ISI 0763. 35,00
24/02/2014 EMP. LIQUIDADO POR JANDIR DA SILVA SANTOS, CFE NF 523. 35,00
11/03/2014 Pagamento de Empenho 1305/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857790 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.