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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 132 Data de lançamento: 03/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES CELULARES Nºs 9625.0128, 9625.0239, 9625.0339, 9625.0654, 9625.0923, 9625.1475, 9625.1765, 9625.1765, 9625.2153, 9625.0218, 9625.0328, 9625.0617, 9625.0841, 9625.1399, 9625.1759, 9625.1932 E 9627.3967. 0,00 623,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2014 REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES CELULARES Nºs 9625.0128, 9625.0239, 9625.0339, 9625.0654, 9625.0923, 9625.1475, 9625.1765, 9625.1765, 9625.2153, 9625.0218, 9625.0328, 9625.0617, 9625.0841, 9625.1399, 9625.1759, 9625.1932 E 9627.3967. 623,59
03/01/2014 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 623,59
23/01/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 132/2014 VIVO S.A. - 3418 623,59
TOTAL 623,59 623,59 623,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.