Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
Número do empenho: | 132 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Telecomunicações | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES CELULARES Nºs 9625.0128, 9625.0239, 9625.0339, 9625.0654, 9625.0923, 9625.1475, 9625.1765, 9625.1765, 9625.2153, 9625.0218, 9625.0328, 9625.0617, 9625.0841, 9625.1399, 9625.1759, 9625.1932 E 9627.3967. | 0,00 | 623,59 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/01/2014 | REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES CELULARES Nºs 9625.0128, 9625.0239, 9625.0339, 9625.0654, 9625.0923, 9625.1475, 9625.1765, 9625.1765, 9625.2153, 9625.0218, 9625.0328, 9625.0617, 9625.0841, 9625.1399, 9625.1759, 9625.1932 E 9627.3967. | 623,59 | ||
03/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 623,59 | ||
23/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 132/2014 VIVO S.A. - 3418 | 623,59 | ||
TOTAL | 623,59 | 623,59 | 623,59 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |