Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SADY LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1329 |
Data de lançamento: |
25/02/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÕES NA MOTONIVELADORA FG-85, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B E CAMINHÃO FORD, PLACAS IBZ 2164. |
0,00 |
735,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÕES NA MOTONIVELADORA FG-85, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B E CAMINHÃO FORD, PLACAS IBZ 2164. |
735,24 |
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25/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF .004.442.281, .004.443.880, .004.444.164. |
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735,24 |
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11/03/2014 |
Pagamento de Empenho 1329/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1013 |
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735,24 |
TOTAL |
735,24 |
735,24 |
735,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.