O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1353 Data de lançamento: 26/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA NA ÁREA DA SAÚDE COM ATUAÇÃO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, CONTRATO Nº 023/2014. 0,00 17.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2014 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA NA ÁREA DA SAÚDE COM ATUAÇÃO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, CONTRATO Nº 023/2014. 17.800,00
28/03/2014 EMP. LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NF 630. 1.780,00
04/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 13663. 881,43
04/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2014 - REF. 03/2014 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 1.780,00
04/04/2014 VALOR LIQUIDADO FORNECEDOR INDEVIDO. -881,43
25/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 662. 1.780,00
06/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2014 - REF. ABRIL/2014 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 1.780,00
27/05/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF Nº 0719. 1.780,00
04/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2014 - REF. MAIO/2014 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 1.780,00
30/06/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 749. 1.780,00
07/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2014 - REF. JUNHO/2014 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 1.780,00
25/07/2014 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT. 1.780,00
05/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2014 - REF. JULHO/2014 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 1.780,00
26/08/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMDTI, CFE NF 807. 1.780,00
03/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2014 - REF. AGOSTO/2014 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 1.780,00
03/10/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 845. 1.780,00
06/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2014 - REF. 09/2014 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 1.780,00
27/10/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 884. 1.780,00
05/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2014 - REF. OUTUBRO/2014 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 1.780,00
27/11/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 935. 1.780,00
03/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF. 957 1.780,00
05/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 1.780,00
18/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 1.780,00
TOTAL 17.800,00 17.800,00 17.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.