Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1390 |
Data de lançamento: |
27/02/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SALA DE REUNIÕES DO CRAS, COM RECURSO LIVRE. |
0,00 |
319,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SALA DE REUNIÕES DO CRAS, COM RECURSO LIVRE. |
319,10 |
|
|
27/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .004.461.972. |
|
319,10 |
|
11/03/2014 |
Pagamento de Empenho 1390/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851300 |
|
|
319,10 |
TOTAL |
319,10 |
319,10 |
319,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.