O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1444 Data de lançamento: 28/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2014 - CONVITE Nº 004, ORIUNDOS DO RECURSO PISO BASICO FIXO (PAIF - 1152) 0,00 174,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2014 - CONVITE Nº 004, ORIUNDOS DO RECURSO PISO BASICO FIXO (PAIF - 1152) 174,42
20/03/2014 EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .009.945. 41,57
17/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .010.224. 9,52
25/04/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1444/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850122 41,57
30/05/2014 EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .010.587. 123,33
02/06/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1444/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850130 9,52
TOTAL 174,42 174,42 51,09
SALDO A PAGAR 123,33
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.