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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1476 Data de lançamento: 05/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO, NO DIA 02.03.14, PARA CONDUZIR, "EM EMERGENCIA" PACIENTE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 23,93 23,93
1.00 NO DIA 05.03.14, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTE A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. 23,93 23,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2014 REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO, NO DIA 02.03.14, PARA CONDUZIR, "EM EMERGENCIA" PACIENTE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. NO DIA 05.03.14, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTE A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. 47,86
05/03/2014 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT. 47,86
24/03/2014 Pagamento de Empenho 1476/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857841 47,86
TOTAL 47,86 47,86 47,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.