Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1501 |
Data de lançamento: |
06/03/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
0,00 |
441,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
441,58 |
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24/04/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF Nº 0204422. |
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441,58 |
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28/04/2014 |
Pagamento de Empenho 1501/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850030 |
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441,58 |
TOTAL |
441,58 |
441,58 |
441,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.