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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: A ENGEL E FILHOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1503 Data de lançamento: 06/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE ESTOPAS DE COR E PANOS DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2014 REF. AQUISIÇÃO DE ESTOPAS DE COR E PANOS DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 160,00
06/03/2014 EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF .002.809. 160,00
24/03/2014 Pagamento de Empenho 1503/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851334 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.