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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1509 Data de lançamento: 06/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (4 FARDOS DE PAPEL TOALHA PARA DISPENSER E 03 CAIXA DE LUVAS) PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2014 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (4 FARDOS DE PAPEL TOALHA PARA DISPENSER E 03 CAIXA DE LUVAS) PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 360,00
22/05/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR MARALETE SANTOS SILVA, CFE NF Nº 002.775. 360,00
09/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2014 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1066 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.