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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1529 Data de lançamento: 07/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 02 PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09.03.2014, DOS SERVIDORES JEFERSON FACCIN E LUCIANO CORAZZA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM. 0,00 105,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2014 REF. 02 PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09.03.2014, DOS SERVIDORES JEFERSON FACCIN E LUCIANO CORAZZA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM. 105,60
07/03/2014 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. 105,60
19/03/2014 Pagamento de Empenho 1529/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1021 105,60
TOTAL 105,60 105,60 105,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.