Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SERVICO ANESTESIOLOGIA E RECUP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1532 |
Data de lançamento: |
07/03/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
PROCEDIMENTOS HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇOS DE ANESTESIA PARA A PACIENTE JOCELI DE FATIMA DA S. RODRIGUES. |
0,00 |
1.477,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2014 |
REF. SERVIÇOS DE ANESTESIA PARA A PACIENTE JOCELI DE FATIMA DA S. RODRIGUES. |
1.477,50 |
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07/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF Nº 3073 |
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1.477,50 |
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19/03/2014 |
Pagamento de Empenho 1532/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 306 |
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1.477,50 |
TOTAL |
1.477,50 |
1.477,50 |
1.477,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.