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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1552 Data de lançamento: 10/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES CELULARES Nºs 9625.0923, 9625.1765, 9625.1765, 9625.2153, 9625.0328 9625.1399 E 9627.3967. 0,00 568,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2014 REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES CELULARES Nºs 9625.0923, 9625.1765, 9625.1765, 9625.2153, 9625.0328 9625.1399 E 9627.3967. 568,48
10/03/2014 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 568,48
17/03/2014 Pagamento de Empenho 1552/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859555 568,48
TOTAL 568,48 568,48 568,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.