3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E SINALIZADORES DE RÉ PARA USO NOS VEÍCULOS KOMBI ESCOLAR PLACAS IQS-2789, MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD-5860, ÔNIBUS VW 15190 EOD E. HD ORE PLACAS IUT-0366, KOMBI ESCOLAR PLACAS ISY-6086, MICRO-ÔNIBUS VOLARE A6 PLACAS IMH-4026 E MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IPK-7749.
0,00
2.510,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2014
REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E SINALIZADORES DE RÉ PARA USO NOS VEÍCULOS KOMBI ESCOLAR PLACAS IQS-2789, MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD-5860, ÔNIBUS VW 15190 EOD E. HD ORE PLACAS IUT-0366, KOMBI ESCOLAR PLACAS ISY-6086, MICRO-ÔNIBUS VOLARE A6 PLACAS IMH-4026 E MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IPK-7749.
2.510,00
12/03/2014
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NFs Nºs 004544860, 004544786, 004544932, 004544234, 004544715 E 004545045.
2.510,00
25/03/2014
Pagamento de Empenho 1604/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2012
2.510,00
TOTAL
2.510,00
2.510,00
2.510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.