Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1613 |
Data de lançamento: |
12/03/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. EXAMES ESPECIALIZADOS RADIOLÓGICOS,CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA DIVERSOS PACIENTES. |
0,00 |
1.367,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2014 |
REF. EXAMES ESPECIALIZADOS RADIOLÓGICOS,CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA DIVERSOS PACIENTES. |
1.367,51 |
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12/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NFs Nºs 045088, 045086 E 045087. |
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1.367,51 |
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02/04/2014 |
Pagamento de Empenho 1613/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 316 |
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1.367,51 |
TOTAL |
1.367,51 |
1.367,51 |
1.367,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.