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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AILTO R. DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1656 Data de lançamento: 13/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A IJUI, NO DIA 13.03.14, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA CISA. 25,31 25,31
1.00 1/4 NO DIA 13.03.14, PARA CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE A INTERNACAO HOSPITALAR. 25,31 25,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2014 REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A IJUI, NO DIA 13.03.14, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA CISA. 1/4 NO DIA 13.03.14, PARA CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE A INTERNACAO HOSPITALAR. 50,62
13/03/2014 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT. 50,62
24/03/2014 Pagamento de Empenho 1656/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857842 50,62
TOTAL 50,62 50,62 50,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.