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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NELSON HEFLE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1690 Data de lançamento: 14/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA INTERNET COMUNITÁRIA. 0,00 215,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA INTERNET COMUNITÁRIA. 215,78
14/03/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .004.561.227. 215,78
24/03/2014 Pagamento de Empenho 1690/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851362 215,78
TOTAL 215,78 215,78 215,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.