Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: NELSON HEFLE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1698 |
Data de lançamento: |
14/03/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
0,00 |
40,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
40,45 |
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14/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .004.561.561. |
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40,45 |
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24/03/2014 |
Pagamento de Empenho 1698/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851362 |
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40,45 |
TOTAL |
40,45 |
40,45 |
40,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.