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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1726 Data de lançamento: 17/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES REALIZADAS PELOS TELEFONES Nºa 8401.3759 E 8404.0903, E SERVIÇOS TELEFÔNICOS. 0,00 145,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2014 REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES REALIZADAS PELOS TELEFONES Nºa 8401.3759 E 8404.0903, E SERVIÇOS TELEFÔNICOS. 145,28
17/03/2014 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA 145,28
14/04/2014 Pagamento de Empenho 1726/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859608 145,28
TOTAL 145,28 145,28 145,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.