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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COTIVAL GASES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1745 Data de lançamento: 18/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 03 UN OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO DOS PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO. 0,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2014 REF. AQUISIÇÃO DE 03 UN OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO DOS PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO. 225,00
19/03/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NF Nº 027038. 225,00
10/04/2014 Pagamento de Empenho 1745/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857898 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.