Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COTIVAL GASES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1745 |
Data de lançamento: |
18/03/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE 03 UN OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO DOS PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO. |
0,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 03 UN OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO DOS PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO. |
225,00 |
|
|
19/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NF Nº 027038. |
|
225,00 |
|
10/04/2014 |
Pagamento de Empenho 1745/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857898 |
|
|
225,00 |
TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.