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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1804 Data de lançamento: 24/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE DE TINTAS,SOLVENTE E LIXA PARA PINTURA INTERNA E FACHADA DA FRENTE DA E.M.EF. MENINO DEUS. 0,00 1.758,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2014 REF. AQUISIÇÃO DE DE TINTAS,SOLVENTE E LIXA PARA PINTURA INTERNA E FACHADA DA FRENTE DA E.M.EF. MENINO DEUS. 1.758,80
24/03/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 7258. 1.758,80
02/04/2014 Pagamento de Empenho 1804/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2017 1.758,80
TOTAL 1.758,80 1.758,80 1.758,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.