Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1804 |
Data de lançamento: |
24/03/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE DE TINTAS,SOLVENTE E LIXA PARA PINTURA INTERNA E FACHADA DA FRENTE DA E.M.EF. MENINO DEUS. |
0,00 |
1.758,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE DE TINTAS,SOLVENTE E LIXA PARA PINTURA INTERNA E FACHADA DA FRENTE DA E.M.EF. MENINO DEUS. |
1.758,80 |
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24/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 7258. |
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1.758,80 |
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02/04/2014 |
Pagamento de Empenho 1804/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2017 |
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1.758,80 |
TOTAL |
1.758,80 |
1.758,80 |
1.758,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.