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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: IVANIR DELFINO PEREIRA 59601256091

Dados do Empenho
Número do empenho: 1825 Data de lançamento: 25/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATACAO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA PINTURA INTERNA E FACHADA FRONTAL DA EMEF MENINO DESU, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2014. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2014 REF. CONTRATACAO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA PINTURA INTERNA E FACHADA FRONTAL DA EMEF MENINO DESU, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2014. 3.000,00
07/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 050. 3.000,00
15/04/2014 Pagamento de Empenho 1825/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2032 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.