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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PRO-FISIOMED COM. REPRES. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1833 Data de lançamento: 25/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO 01 CABO UNIVERSAL PARA USO NOS EQUIPAMENTOS NA SALA DA FISIOTERAPIA. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2014 REF. AQUISIÇÃO 01 CABO UNIVERSAL PARA USO NOS EQUIPAMENTOS NA SALA DA FISIOTERAPIA. 25,00
28/03/2014 EMP. LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO. CFE NF .004.636.049. 25,00
10/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857883 PAGTO. REF. EMPENHO 1833/2014 PRO-FISIOMED COM. REPRES. LTDA - 1778 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.