Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1840 |
Data de lançamento: |
25/03/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE SODA PARA USO NO DESENTUPIMENTO DO BANHEIRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
13,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE SODA PARA USO NO DESENTUPIMENTO DO BANHEIRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
13,99 |
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25/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF Nº 135207. |
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13,99 |
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24/04/2014 |
Pagamento de Empenho 1840/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851348 |
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13,99 |
TOTAL |
13,99 |
13,99 |
13,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.