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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 19 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. REMESSA DE 15 VALES SAÚDE (CEF) DE ESPUMOSO À PORTO ALEGRE, 20 VALES SAÚDE DE CAMPOS BORGES Á PORTO ALEGRE - CFE CONVÊNIO ASSISTÊNCIAL REGIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1080/09 DE 15/12/2009. 0,00 1.575,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 REF. REMESSA DE 15 VALES SAÚDE (CEF) DE ESPUMOSO À PORTO ALEGRE, 20 VALES SAÚDE DE CAMPOS BORGES Á PORTO ALEGRE - CFE CONVÊNIO ASSISTÊNCIAL REGIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1080/09 DE 15/12/2009. 1.575,75
20/01/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NF Nº 0867. 1.575,75
10/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2014 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 1.575,75
TOTAL 1.575,75 1.575,75 1.575,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.