Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2058 |
Data de lançamento: |
27/03/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE LENTE ESCURA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
5,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE LENTE ESCURA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
5,63 |
|
|
30/05/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF Nº000.216.935. |
|
5,63 |
|
03/07/2014 |
Pagamento de Empenho 2058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859782 |
|
|
5,63 |
TOTAL |
5,63 |
5,63 |
5,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.