Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2115 |
Data de lançamento: |
28/03/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO NO DEPARTAMENTO JURIDICO. |
0,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO NO DEPARTAMENTO JURIDICO. |
46,00 |
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28/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 004661442. |
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46,00 |
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24/04/2014 |
Pagamento de Empenho 2115/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850270 |
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46,00 |
TOTAL |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.