Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2141 |
Data de lançamento: |
31/03/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
0,00 |
120,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
120,97 |
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31/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 017915 |
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120,97 |
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31/03/2014 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-120,97 |
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08/04/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE CF. 017915 |
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120,97 |
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10/04/2014 |
Pagamento de Empenho 2141/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857886 |
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120,97 |
TOTAL |
120,97 |
120,97 |
120,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.