Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SOLANGE WENNING 40094847053 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2179 |
Data de lançamento: |
01/04/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PISO BASICO VARIAVEL SCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA EM OFICINAS DE CONVIVENECIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). |
0,00 |
1.157,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2014 |
REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA EM OFICINAS DE CONVIVENECIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). |
1.157,00 |
|
|
01/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 001. |
|
1.157,00 |
|
09/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2179/2014
SOLANGE WENNING 40094847053 - 4368 |
|
|
1.157,00 |
TOTAL |
1.157,00 |
1.157,00 |
1.157,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.