Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: DANILO HOLDEFER MARCENARIA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2185 |
Data de lançamento: |
02/04/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE TABUAS DE MADEIRA 60 X 8 CM PARA REFORMA DO PARQUINHO DA E.M.E.F MENINO DEUS. |
0,00 |
580,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE TABUAS DE MADEIRA 60 X 8 CM PARA REFORMA DO PARQUINHO DA E.M.E.F MENINO DEUS. |
580,50 |
|
|
02/04/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 004.704.486. |
|
580,50 |
|
24/04/2014 |
Pagamento de Empenho 2185/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2035 |
|
|
580,50 |
TOTAL |
580,50 |
580,50 |
580,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.