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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 221 Data de lançamento: 14/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA. 0,00 92,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA. 92,87
06/02/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 0194.289. 92,87
19/02/2014 Pagamento de Empenho 221/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859508 92,87
TOTAL 92,87 92,87 92,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.