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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2213 Data de lançamento: 03/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE CABO DE CARREGADOR PARA USO NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE AEE DA E.M.E.F MENINO DEUS. 0,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2014 REF. AQUISIÇÃO DE CABO DE CARREGADOR PARA USO NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE AEE DA E.M.E.F MENINO DEUS. 45,00
03/04/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 004.710.753. 45,00
25/04/2014 Pagamento de Empenho 2213/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1901 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.