Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2213 |
Data de lançamento: |
03/04/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CABO DE CARREGADOR PARA USO NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE AEE DA E.M.E.F MENINO DEUS. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE CABO DE CARREGADOR PARA USO NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE AEE DA E.M.E.F MENINO DEUS. |
45,00 |
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03/04/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 004.710.753. |
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45,00 |
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25/04/2014 |
Pagamento de Empenho 2213/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1901 |
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45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.