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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2228 Data de lançamento: 04/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO, 04.04.14, CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A INTERN. HOSPITALAR, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. 25,31 25,31
1.00 REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 05.04.14, CONDUZIR PACIENTE A REALIZACAO DE CONSULTA E SERVIDORA A REALIZACAO DE CURSO. 25,31 25,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2014 REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO, 04.04.14, CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A INTERN. HOSPITALAR, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 05.04.14, CONDUZIR PACIENTE A REALIZACAO DE CONSULTA E SERVIDORA A REALIZACAO DE CURSO. 50,62
04/04/2014 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT. 50,62
24/04/2014 Pagamento de Empenho 2228/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857914 50,62
TOTAL 50,62 50,62 50,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.