Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2276 |
Data de lançamento: |
09/04/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RADIADOR DO VEÍCULO ASTRA, PLACAS IMO-5544. |
0,00 |
578,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RADIADOR DO VEÍCULO ASTRA, PLACAS IMO-5544. |
578,00 |
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09/04/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 004753054. |
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578,00 |
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24/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850022
PAGTO. REF. EMPENHO 2276/2014
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME - 12873 |
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578,00 |
TOTAL |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.