Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2301 |
Data de lançamento: |
10/04/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE BANNER 3,0M X 0,70 M. |
0,00 |
136,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2014 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE BANNER 3,0M X 0,70 M. |
136,50 |
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10/04/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 004.781.543. |
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136,50 |
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07/05/2014 |
Pagamento de Empenho 2301/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850124 |
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136,50 |
TOTAL |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.