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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2339 Data de lançamento: 14/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATO DE RATEIO COM CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - COMAJA, COLABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE DE PREGÃO ELETRONICO, CONVENIO CISA, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2014. 0,00 3.234,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2014 REF. CONTRATO DE RATEIO COM CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - COMAJA, COLABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE DE PREGÃO ELETRONICO, CONVENIO CISA, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2014. 3.234,74
29/04/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 359,42
29/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2014 - REF. ABRIL/2014 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911 359,42
26/05/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 359,42
28/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2014 - REF. 02/09. COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911 359,42
10/06/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 359,42
24/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2014 - REF. JUNHO/2014 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911 359,42
22/07/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 359,42
29/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2014 - REF. JULHO/2014 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911 359,42
21/08/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 359,42
26/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2014 - REF. AGOSTO/2014 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911 359,42
26/09/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 359,42
30/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2014 - REF. SETEMBRO/2014 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911 359,42
24/10/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 359,42
28/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2014 - REF. OUTUBRO/2014 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911 359,42
17/11/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 359,42
25/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911 359,42
15/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 359,38
22/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL - 911 359,38
TOTAL 3.234,74 3.234,74 3.234,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.