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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 235 Data de lançamento: 14/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 4" 2,5 HP 16 EST, PARA USO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO Nº 015. 0,00 3.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2014 REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 4" 2,5 HP 16 EST, PARA USO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO Nº 015. 3.680,00
14/01/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 04173191. 3.680,00
15/01/2014 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -2.466,00
15/01/2014 EMPENHADO INDEVIDAMENTE. -2.466,00
27/01/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 235/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 994 1.214,00
TOTAL 1.214,00 1.214,00 1.214,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.