Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
235 |
Data de lançamento: |
14/01/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 4" 2,5 HP 16 EST, PARA USO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO Nº 015. |
0,00 |
3.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 4" 2,5 HP 16 EST, PARA USO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO Nº 015. |
3.680,00 |
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14/01/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 04173191. |
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3.680,00 |
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15/01/2014 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-2.466,00 |
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15/01/2014 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE. |
-2.466,00 |
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27/01/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 235/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 994 |
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1.214,00 |
TOTAL |
1.214,00 |
1.214,00 |
1.214,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.