Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2381 |
Data de lançamento: |
16/04/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CAPAS PLÁSTICAS COM ZÍPER PARA USO NO ARQUIVAMENTO DE BLOCOS DE NOTAS DO PRODUTOR RURAL. |
0,00 |
2.385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE CAPAS PLÁSTICAS COM ZÍPER PARA USO NO ARQUIVAMENTO DE BLOCOS DE NOTAS DO PRODUTOR RURAL. |
2.385,00 |
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05/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 246. |
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2.385,00 |
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20/05/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2014
NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA ME - 4362 |
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2.385,00 |
TOTAL |
2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.