Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2406 |
Data de lançamento: |
17/04/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE 13,75 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ASTRA, PLACAS IMO 5544, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 13,75 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ASTRA, PLACAS IMO 5544, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. |
40,00 |
|
|
17/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR SOARES, CFE CF 31520. |
|
40,00 |
|
07/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859631
PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2014
JF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 3684 |
|
|
40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.