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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2413 Data de lançamento: 22/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PARTE DE PEÇAS UTILIZADAS EM IRRIGAÇÃO TUBO SOLDAVÉL 20MM PARA USO EM REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 0,00 1.053,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2014 REF. AQUISIÇÃO DE PARTE DE PEÇAS UTILIZADAS EM IRRIGAÇÃO TUBO SOLDAVÉL 20MM PARA USO EM REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 1.053,00
22/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF .004.826.323. 1.053,00
08/05/2014 Pagamento de Empenho 2413/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851353 1.053,00
TOTAL 1.053,00 1.053,00 1.053,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.